内部監査(実務担当者または監査リーダー)
- 雇用形態
- Full Time
- 勤務形態
- Hybrid
- 給与
- 記載なし
この仕事について
仕事内容は掲載元の言語で表示しています。最新の条件は企業の募集ページでご確認ください。
勤務地:
竹芝本社(東京都港区海岸)/リモートワークも可(在宅勤務・サテライトオフィスなど)
採用企業
ソフトバンク株式会社
採用部門
内部監査室
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採用部門 概要
内部監査室は、代表取締役 社長執行役員直下の独立した組織として設置され、リスクアプローチによる年度監査計画を策定し、当社の各業務プロセスを対象とした内部監査を実施しているほか、関係会社(主に連結子会社対象)に対して全社的な内部統制監査を実施しています。
▼内部監査室 室長からのメッセージ
当室は「経営に資する監査」を理念に掲げ、形式的なチェックにとどまらず、マネジメント層に価値ある示唆を届ける内部監査の実現を追求しています。
企業価値の向上とリスク低減を通じて、当社が掲げる「唯一無二の、なくてはならない存在」を支えることが私たちの使命です。
内部監査のプロフェッショナルとして成長し、日本の内部監査をリードしたい方を歓迎します。
ともに当社の未来を支える内部監査のあり方を創っていきましょう。
職務内容
【ミッション】
経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンスの強化および企業価値の向上に貢献
※日本版SOX評価は他部門にて実施
【主な業務】
- 年間監査計画に基づき実施する当室の内部監査チームの一員として、または、リーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます
- 年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査/子会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)
【具体的な業務】
- 対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成
- RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成
- 改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告
仕事の魅力
【組織の持続的成長への貢献】
- 内部監査は組織全体の活動を俯瞰し、経営層や関係者に対して戦略的な提言や改善策を提案し、会社の持続的な成長や効率性の向上に貢献することができます。
- 組織全体の価値向上に寄与するだけでなく、自身の提言や活動が組織の改善につながったときには、大きな喜びや達成感を感じることができます。
【多様な業務体験と専門知識の習得】
- 監査の対象はソフトバンクのみならず、ソフトバンクのグループ会社全体とカバー領域が広いため、さまざまな業種や業態の知識やビジネスモデルを学ぶ機会が多く、幅広い知識やスキルを身につけることができます。
【会社組織への影響力】
- ソフトバンクの内部監査室は、経営層と直接関わる機会が非常に多い組織です。監査結果や改善提案を経営層に直接報告することで、経営層との信頼関係を築き、意思決定プロセスに影響を与えることができます。
応募資格(必須)
- 3年以上の監査経験
- 内部統制の知識
- 監査業務における会計とITの知識
応募資格(歓迎)
- CIA、CISA、CFE
- 業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者を含む)
- 英語を用いた海外監査の経験
- 監査法人の経験
- 日本公認会計士、U.S.CPA
求める人物像
- 役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方
- 地道な仕事もいとわず、本質や課題を見つけ、柔軟に部門や経営層と信頼関係を持ちながら接点が持てる方
雇用形態
正社員
賃金
月給:459,875円~558,600円
想定理論年収:7 , 356 , 500円~10 , 268 , 200円
(月給:基本給+勤務実績に応じた時間外手当、想定理論年収:月給+賞与+特別加算賞与)
※時間外手当は一般職のみとなり、かつ、実際の時間外手当は、勤務実績に応じて変動します(上記は20時間相当で計算)
※賞与、特別加算賞与は会社業績、個人別評価に応じて変動します
備考
- 面接・面談は原則オンラインで実施いたします。
具体的なオンラインの形式などの詳細は、個別に対象となる方にご案内いたします。
ソフトバンクでは応募者の安心・安全と、選考への参加機会の継続的な提供に努めてまいります。
- 「 健康的に働ける職場環境づくり 」の一環として、就業時間内は禁煙となります。
※屋内禁煙
- その他、諸手当などは「 募集要項 」ページをご確認ください。
主な業務内容
- 経営に資する内部監査を実践し、コーポレートガバナンスの強化および企業価値の向上に貢献
- ※日本版SOX評価は他部門にて実施
- 年間監査計画に基づき実施する当室の内部監査チームの一員として、または、リーダーとしてチームを率い、監査レポートをまとめていただきます
- 年間監査計画の策定(テーマ監査/子会社監査/子会社などの内部監査部門に対するモニタリング含む)
- 対象部門へのインタビューやデータ分析を通じて業務プロセスおよび課題を把握し、リスクアプローチによるRCMを作成
- RCMおよびテストプランをベースに対象部門に往査(インタビュー/証跡確認/データ分析など)し、監査調書を作成
- 改善提言をまとめた監査報告書を作成し、経営層へ監査結果を報告
- 監査の対象はソフトバンクのみならず、ソフトバンクのグループ会社全体とカバー領域が広いため、さまざまな業種や業態の知識やビジネスモデルを学ぶ機会が多く、幅広い知識やスキルを身につけることができます。
応募要件
- 3年以上の監査経験
- 内部統制の知識
- 監査業務における会計とITの知識
- 応募資格(歓迎): CIA、CISA、CFE
- 応募資格(歓迎): 業務監査やIT監査の経験(システム開発経験者を含む)
- 応募資格(歓迎): 英語を用いた海外監査の経験
- 応募資格(歓迎): 監査法人の経験
- 応募資格(歓迎): 日本公認会計士、U.S.CPA
- 役員、監査役などとも話をする機会があるため、コミュニケーション能力の高い方
- 地道な仕事もいとわず、本質や課題を見つけ、柔軟に部門や経営層と信頼関係を持ちながら接点が持てる方